問題已解決
老師,請問處置已經折舊完的固定資產怎么做分錄,比如固定資產原值30,已經折舊完28.還剩2凈值,按照2賣出,并收到錢,有增值稅0.1
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速問速答你好同學!
分錄見下面哦
01/09 19:35
84784971
01/09 19:37
哦哦,等著老師
小碧老師
01/09 19:46
處置時:
借:固定資產清理 2
? ? ?累計折舊 28
貸:固定資產30
借:銀行存款2
貸:固定資產清理2
借:固定資產清理 0.1
貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)0.1
借:資產處置損益0.1
貸:固定資產清理0.1
84784971
01/09 19:57
老師,是不是還漏了一步,就是貸固定資產清理2
84784971
01/09 19:58
要轉入營業(yè)外收入
小碧老師
01/09 19:59
固定資產清理科目已經平了哦。余額有多的就結轉至營業(yè)外收入(超期清理)
84784971
01/09 20:08
那就是資產處置損益還要結轉到本年利潤
小碧老師
01/09 20:10
是的,資產處置損益是損益類科目,要結轉的
84784971
01/09 20:39
老師,好像不能直接資產處置損益,這樣的話,沒有影響到資產負債表,利潤表的凈利潤不一樣
小碧老師
01/09 20:44
有可能你的損益類科目沒有設置這個科目,所以利潤表上反映不出來,你也可以計入營業(yè)外支出
84784971
01/10 10:53
好的老師,這個稅,如果收入季度不滿30萬免征增值稅,是不是不用做那個稅務的分錄???做的話又要怎么做呢?
小碧老師
01/10 10:59
可以不用做的,做的放稅額就轉入營業(yè)外收入。
84784971
01/10 11:05
借:固定資產清理0.1 貸應交稅費-增值稅0.1 借:營業(yè)外支出0.1 貸固定資產清理0.1 結轉: 借本年利潤 0.1 貸營業(yè)外支出 0.1 免征時再 借:應交稅費0.1 貸營業(yè)外收入0.1 結轉 :借營業(yè)外收入0.1 貸:本年利潤0.1 是這樣嗎?
小碧老師
01/10 11:16
是的,親愛的同學你做得很好!
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