问题已解决
老師,沒有收到發(fā)票的支出可以在月底記提費用嗎,分錄怎么寫



同學,你好
嗯嗯,可以
借:管理費用
貸:應付賬款-暫估
2024 01/10 11:47

84784985 

2024 01/10 11:47
貸方要應付賬款嗎,這個錢已經(jīng)付出了的,也要這樣做嗎

小菲老師 

2024 01/10 11:48
同學,你好
借:管理費用-暫估
貸:銀行存款

84784985 

2024 01/10 11:49
不對吧,付錢的時候已經(jīng)做了一筆分錄了,借,其他應收款,貸,銀行存款,在貸銀行存款不是重復了嗎

小菲老師 

2024 01/10 11:51
同學,你好
不是,付錢分錄直接暫估費用
借:管理費用-暫估
貸:銀行存款

84784985 

2024 01/10 11:51
這個錢是11月付的,那我需要再去改11月的賬嗎

小菲老師 

2024 01/10 11:53
同學,你好
是的,建議更改
