問題已解決

老師你好,我想問一下,就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務(wù)是有那個收入,嗯,然后有那個嗯應(yīng)交稅費,然后應(yīng)交增值稅,嗯,我沒有轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬,嗯,我就是9月10月有收入,然后呢,嗯我沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后等到我就是12月份的時候,我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,他們的合計數(shù)一次性的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入行嗎?

84784984| 提問時間:01/10 13:47
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
稍等同學(xué),我看下先
01/10 13:48
王曉曉老師
01/10 13:49
可以的,你一次性轉(zhuǎn)入都是可以的,自己摘要什么的寫清楚,方便查賬就可以了
84784984
01/10 13:50
好的 謝謝老師
84784984
01/10 13:50
老師是不是像那種嗯職工福利費,嗯,還有就是說,嗯,比如說我這個成本沒有發(fā)票,但是入了收據(jù)的那種,嗯,我需要到匯算的時候再調(diào)增的這些,然后我的是不是賬就是不用改,該怎么報怎么報,然后我的到時候調(diào)表就行了,嗯,就是調(diào)增多少直接調(diào)那個匯算的表就行了是吧,我這個賬我是嗯原來計提的就是做了的分錄的就是說該怎么怎么那個記賬怎么記賬是吧?
王曉曉老師
01/10 13:54
是的,賬就正常入賬。稅法到時調(diào)增納稅就可以了
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