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老師,小規(guī)模納稅人,本季度開了3的專票和1的普票,該怎么申報

84785009| 提問時間:01/10 21:12
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
申報增值稅時應(yīng)按照以下步驟進行: 1.統(tǒng)計發(fā)票信息:將開具的3%專票和1%普票信息進行統(tǒng)計,包括發(fā)票號碼、開票日期、發(fā)票金額等。 2.計算應(yīng)納稅額:根據(jù)統(tǒng)計的發(fā)票信息,計算出應(yīng)納稅額。由于小規(guī)模納稅人采用簡易征收方式,應(yīng)納稅額的計算公式為:應(yīng)納稅額=銷售額×征收率。其中,銷售額為不含稅銷售額,征收率為3%或1%。 3.填寫申報表:根據(jù)計算出的應(yīng)納稅額,填寫增值稅申報表。在填寫申報表時,需要將銷售額和應(yīng)納稅額分別填入相應(yīng)的欄目中。同時,還需要在申報表中注明適用的征收率。
01/10 21:14
84785009
01/10 21:25
我的意思是同時開了兩個稅率,該怎么填
王超老師
01/10 21:27
都填寫在3%那邊的,只不過你1%的部分,是要填寫在減免的那個表的
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