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郭老師,稅務局代開的發(fā)票,已經繳納稅款了,增值稅報表上是不是就不用申報了

84785039| 提問時間:01/11 11:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,沒有其他的業(yè)務不需要交納了。
01/11 11:09
84785039
01/11 11:15
郭老師,打開提示的這樣,是怎么回事啊,本期未開票
郭老師
01/11 11:16
你看一下你預繳的那個增值稅出來的正確嗎。
84785039
01/11 11:18
我也不記得了,之前的賬不是我做的
郭老師
01/11 11:19
你去看一下完稅證明里面。
84785039
01/11 11:24
這個怎么看老師,不止1900
郭老師
01/11 11:25
增值稅的就看到一個。
郭老師
01/11 11:25
那個1500的,你只看增值稅的。
84785039
01/11 11:33
增值稅一共3000
郭老師
01/11 11:35
第四季度的不要看九月份的。
84785039
01/11 11:36
第四季度沒有老師
郭老師
01/11 11:38
那你這里應該是填寫零
84785039
01/11 11:39
把增值稅報表里的數據改成0是吧
郭老師
01/11 11:41
對的,對的,是這么做的。
84785039
01/11 11:49
郭老師,提示13行 減免 填寫嗎
郭老師
01/11 11:52
小型微利企業(yè)需要的用實際利潤乘以20%。
84785039
01/11 11:53
那實際利潤是負數啊,也要填寫嗎
郭老師
01/11 11:56
哦,填寫零就可以的,打開保存。
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