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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年底有留抵稅額 怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 我現(xiàn)在互轉(zhuǎn)有差額
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速問(wèn)速答同學(xué)您好,有余額都是可以的,這個(gè)不是損益是專(zhuān)欄,
5項(xiàng)在借方登記、后4項(xiàng)在貸方登記。即“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”四個(gè)三級(jí)科目在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬的貸方。。
01/11 17:48
易 老師
01/11 17:48
如進(jìn)項(xiàng)10萬(wàn) >銷(xiāo)項(xiàng)3萬(wàn),不需記賬,如進(jìn)項(xiàng)3萬(wàn) <銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn),則應(yīng)交7萬(wàn),轉(zhuǎn)出未交增值7萬(wàn)即可1、計(jì)提時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)7
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
2、下月交納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7
貸:銀行存款7
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