問題已解決

郭老師,您好,我們還是繼續(xù)上一個問題哈。收到您可以回復我一下嗎?

84784969| 提問時間:01/12 10:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在具體的什么問題?
01/12 10:43
84784969
01/12 10:45
就是關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營抵扣的那個問題,提次數(shù)用完了。老師,我想問一下,就是2000那邊,已經(jīng)申報了工資,我現(xiàn)在修改不抵扣的話,是需要重新交個稅對嗎?需不需要重新申報呢?然后3000這邊,也需要修改個人信息。在工資個稅抵扣里面也選擇否,對嗎?
郭老師
01/12 10:45
對的,是的,需要交個稅,需要修改。
84784969
01/12 10:47
我已經(jīng)申報了,還需要修改嗎? 再咨詢一下,就是發(fā)3000這個個體戶這邊,可不可以不給投資者發(fā)工資呢?就經(jīng)營所得分配給他
郭老師
01/12 10:48
要修改,你想要在生產(chǎn)經(jīng)營這邊抵扣,你就去修改,然后工資正常補稅,如果你今年不準備抵扣,那你就不用修改。
84784969
01/12 10:49
好的,理解了。謝謝老師。 我之前說的今天不準備抵扣的話,最后一個季度就按照實際來,虧損,然后明年1月份再修改需要抵扣的部分,也可以對嗎?
郭老師
01/12 10:50
可以的,可以這么做的。
郭老師
01/12 10:50
成本費用,需要有發(fā)票的。
84784969
01/12 10:51
診所這個是據(jù)實繳稅的,也沒有做賬
84784969
01/12 10:51
也沒有公司開票,平時進貨也就是一個收據(jù),還有就是付房租部分是微信轉(zhuǎn)賬
郭老師
01/12 10:52
你只要有成本費用就發(fā)票就行。
84784969
01/12 10:53
好的,理解了。謝謝老師
郭老師
01/12 10:54
不用客氣,工作愉快。
84784969
01/12 11:14
老師,我再咨詢一下哈,這邊叫2000那邊不抵扣,3000這邊也不抵扣,兩邊工資都正常繳稅,那我現(xiàn)在報全年的生產(chǎn)經(jīng)營所得,可以抵扣的是60000元嗎?還是最后這一個月的10000元?
郭老師
01/12 11:15
是的,可以啊,全額抵扣。
84784969
01/12 11:16
就是生產(chǎn)經(jīng)營抵扣的是6萬?那我兩邊工資不抵扣,補稅的是23年一年的還是最后這一個月的呢?因為之前每個月工資都抵扣了的,沒有交個稅。
郭老師
01/12 11:17
每個月都需要補稅,因為你之前的得按月修改呀。
84784969
01/12 11:18
但是我1-11月份的工資已經(jīng)申報了。12月份的是可以更正。然后這個自然人扣稅端會自動讓我補交23年一年的個稅嗎?
郭老師
01/12 11:22
可以更正,但是他是從一月份你更正了之后,他就得交啊,一月份到11月份兒都需要補,他不是光在12月份交。
84784969
01/12 11:23
好的,意思是我這邊更正工資,需要從1月份開始更正嗎?更正之后再補交個稅,然后生產(chǎn)經(jīng)營所得這邊才能抵扣?
郭老師
01/12 11:25
是的,對的,是這么做的。
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