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請問有的發(fā)票已經做進項抵扣,現在不想做成費用,想提高利潤,怎么處理合適?待攤費用怎么運用
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速問速答您這個費用是多長時間的費用呢?
01/12 11:23
84785044
01/12 11:24
就是12月已經支出的,12月也抵扣進項了,但是現在想提高利潤,請問怎么操作
東老師
01/12 11:25
比如說您這個是支付一年的費用,那可以先進入到預付賬款,然后再按月攤銷
84785044
01/12 11:30
但是進項自己做抵扣表了,怎么做預付
東老師
01/12 11:30
借預付賬款 進項稅額 貸銀行存款就可以
84785044
01/12 11:31
那今年1月做賬,怎么沖回來
84785044
01/12 11:32
主要目的,就是減少費用,增加利潤
東老師
01/12 11:32
那個借成本費用 貸預付賬款
84785044
01/12 11:33
貸預付的金額就是不包含進項稅的金額吧
東老師
01/12 11:33
如果發(fā)票已經來了的話就是包含稅的
84785044
01/12 11:33
但是進項已經在12月做抵扣了,增值稅進項表,現在已經申請統(tǒng)計了
東老師
01/12 11:34
申請統(tǒng)計是沒問題的,這個預付賬款就是不含稅的發(fā)票金額
84785044
01/12 11:36
另外一個會計說,做待攤費用,請問這個怎么做,不太懂,哪種方式更好
東老師
01/12 11:36
現在就沒有待攤費用了,直接換成預付賬款了已經
84785044
01/12 11:40
請問,這筆如果記待攤費用,用哪個科目,怎么寫分錄,什么時候沖回來,怎么沖,謝謝
東老師
01/12 11:40
借待攤費用進項稅額 貸銀行存款
沖會 借費用 貸待攤費用
84785044
01/12 11:42
這個金額都是不含進項的對吧
東老師
01/12 11:42
對,這個待攤費用是不含稅的
84785044
01/12 11:45
1301這個科目對吧老師
東老師
01/12 11:46
對,1301這個科目是待攤費用
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