問題已解決

老師,我想請教個問題,比如我現(xiàn)在已經(jīng)收到發(fā)票了,但是這個成本不屬于本期,也不想把這個費(fèi)用做在當(dāng)期,但是收到的票又想在這個月抵扣進(jìn)項(xiàng),可以怎么操作呢

84784983| 提問時(shí)間:2022 09/28 11:18
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
?你好 1;? 不屬于本期的; 之前 前期發(fā)生的 有暫估嗎? ?
2022 09/28 11:19
84784983
2022 09/28 11:29
老師,應(yīng)該算是預(yù)付
meizi老師
2022 09/28 11:34
?你好;? ? ? ? ? ? 比如你? ?8月的費(fèi)用;? 你? ?8月要 計(jì)入? ? 成本費(fèi)用去 ;? ? ?你只是9月收到發(fā)票而已? ?
84784983
2022 09/28 13:47
現(xiàn)在是實(shí)際是9月的成本,但是8月對方可能在資金比較緊張,所以就先把票開出來了,然后我們就付了一部分
meizi老師
2022 09/28 13:51
?你好 ;? ? ? ?那實(shí)際是9月的; 9月做成本; 8月走預(yù)付賬款? ?
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