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年底一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄

84785002| 提問時(shí)間:01/12 13:13
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)是銷項(xiàng)稅多了嗎
01/12 13:13
84785002
01/12 13:15
銷項(xiàng)多如何結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)多又如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
小鎖老師
01/12 13:16
一般納稅人在月末時(shí)把當(dāng)月所有進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、銷項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅科目里,這樣就可以體現(xiàn)當(dāng)月需要繳納多少增值稅了; 會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 再把上月繳納的稅金也轉(zhuǎn)入未交增值稅里,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金 當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金 貸:銀行存款
84785002
01/12 13:18
如果進(jìn)賬多了呢
84785002
01/12 13:19
如果進(jìn)項(xiàng)多的呢
小鎖老師
01/12 13:21
是一樣的,就是那個(gè)未交增值稅,做相反就行
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