問題已解決

老師,請問,我待認證進項稅在所屬期10月份抵扣了,是不是就在10月份的時候做一筆把這個進項稅沖掉啊

84785011| 提問時間:01/12 14:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好你是打算怎么做憑證?
01/12 14:36
84785011
01/12 14:42
我是借:管理費用,應交增值稅-待認證進項稅,貸:銀行存款,現(xiàn)在抵扣了,就是:借:應交增值稅-進項稅,貸:應交增值稅-待認證進項稅
宋生老師
01/12 14:44
你好是,就是這樣做
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