問題已解決
老師,發(fā)現(xiàn)未交增值稅借方余額比實際多了1000多 要怎么做分錄才能把這多得1000多 給做平
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.沖減多計提的增值稅:借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 1000貸:應交稅費-未交增值稅 1000
2.確認少計提的銷售收入或沖減多計提的稅金及附加:借:主營業(yè)務收入(或其他業(yè)務收入) 1000貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 100稅金及附加 90
01/12 20:35
84784964
01/12 20:41
借:主營業(yè)務收入1000
貸:應交稅費_應交增值稅 銷項 1000
老師,這個是什么意思 還可以這樣寫分錄得嗎
王超老師
01/12 20:43
這個是沖減你的增值稅的,因為你是增值稅的借方比較多的
84784964
01/12 20:44
這個在會計法上 是可以這樣寫分錄是嗎?
84784964
01/12 20:48
然后第一種方法
借:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 1000
貸:應交稅費-未交增值稅 1000
這個我也沒看懂 沖減多交增值稅,那不是要加到 未交增值稅得借方,為什
么是記到貸方
王超老師
01/12 20:52
是的,是可以這樣寫的
閱讀 199