問題已解決
老師,麻煩看看這是23年的應交稅費明細表。22年有個4192的余額沒有結轉。到23年一直都有。我做的憑證對不對呀
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速問速答同學你好,我看下先
01/12 22:03
王曉曉老師
01/12 22:06
這個你6月前的沒有,是在前邊做的結轉嗎?看不到呢
84785006
01/12 22:07
22年應交稅費沒有做結轉到營業(yè)外收入。所以有了4192的期初余額呢?,F(xiàn)在怎么處理呢
王曉曉老師
01/12 22:08
是免稅的金額是嗎?
84785006
01/12 22:11
是的,免的應交稅費
王曉曉老師
01/12 22:14
那就做借:應交稅費-應交增值稅 貸:以前年度損益調整
王曉曉老師
01/12 22:15
如果你沒有以前年度損益調整這個,就直接入到營業(yè)外收入就可以了
84785006
01/12 22:18
老師這樣做的話應交增值稅余額怎變成負的了。是不是已經(jīng)調平了,不用做了
王曉曉老師
01/12 22:25
因為你之前是余額調整的,所以已經(jīng)一筆調過了
王曉曉老師
01/12 22:26
這個不用做了的,調好了已經(jīng)
84785006
01/12 22:26
好的 謝謝老師
王曉曉老師
01/12 22:29
不客氣了,可以的話及時給個好評哦
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