問(wèn)題已解決

印花稅,之前已經(jīng)申報(bào),但客戶(hù)上月退貨并紅沖發(fā)票,上個(gè)月開(kāi)票金額50萬(wàn)元,紅沖20萬(wàn)元,印花稅怎么報(bào)?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 11:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,印花稅嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不退的,按照50。
01/13 11:05
84784970
01/13 11:07
可是上月我開(kāi)50萬(wàn)元沖20萬(wàn)元,能不能申報(bào)30萬(wàn)元
郭老師
01/13 11:07
可以的,只要你稅務(wù)局不查就行。
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