問(wèn)題已解決

本月有個(gè)員工工資是0有他的社保,月末的時(shí)候這個(gè)人實(shí)發(fā)工資為負(fù)數(shù)了,我做分錄的時(shí)候是借管理費(fèi)用工資其他應(yīng)付款社保貸應(yīng)付職工薪酬,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬是減去這個(gè)人社保的金額,正確應(yīng)該是這個(gè)人沒(méi)有工資就該怎么做能平

84785040| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 11:15
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,稍等一下
01/13 11:16
王曉曉老師
01/13 11:23
你是做全部工資計(jì)提發(fā)放的,分錄還是原來(lái)的一樣做的,最后其他應(yīng)付款-社保這里還是平的呀
王曉曉老師
01/13 11:28
你這個(gè)分錄直接做:管理費(fèi)用(還是員工工資,這個(gè)人的就是0)貸:應(yīng)付職工薪酬(也是不含這個(gè)人的工資額)
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