問題已解決
老師,我想問下我這邊紅沖了21年的進項稅額,出報表時需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎? 跟對方單位不再合作了,21年給我們開的發(fā)票現(xiàn)產(chǎn)生差異,不能沖平,于是對方紅沖了一部分(21年沒有紅沖相對應的金額,就多沖了一部分進項稅額)對方單位又給我們開了一張差額發(fā)票,我現(xiàn)在該怎么處理呢,是需要多認證差額部分進項稅額嗎,但是又會造成利潤虛高?
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速問速答你好同學,以前認證過了,紅沖時需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。
01/13 16:03
84785004
01/13 16:09
那我12月發(fā)票需要多認證差額的部分嗎
立峰老師
01/13 16:10
差額是紅字還是藍字
84785004
01/13 16:11
對方紅沖了一張30多萬的發(fā)票,給我開了一張9萬多的藍字發(fā)票
立峰老師
01/13 16:12
只要是真實的,該轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出,需要抵扣就抵扣
84785004
01/13 16:14
如果我抵扣了這部分,那我23年會利潤虛高,對嗎老師
立峰老師
01/13 16:17
不想抵扣,做待認證。進項稅怎么影響利潤
84785004
01/13 16:22
差額不用抵扣,做待認證就可以嗎
立峰老師
01/13 16:26
完全可以,跟自己的計劃抵扣行事。
84785004
01/13 16:32
好的,謝謝老師
立峰老師
01/13 17:11
客氣了,祝工作順利!
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