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增值稅一般納稅人期末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?

84785040| 提問時間:01/13 22:24
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學您好,1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時 : 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
01/13 22:25
84785040
01/13 22:29
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 差額放在,應(yīng)交稅費-未交增值稅 需要做這筆分錄嗎? 另外銷項進項稅額有余額屬于正常嗎?
易 老師
01/13 22:33
同學您好,你好,可以的, 沒問題一般 銷項進項稅額有余額屬于正常的
84785040
01/13 22:34
好的,謝謝您
易 老師
01/13 22:34
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