問題已解決
我們11月進項發(fā)票里有張農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫著免稅的,但,勾選時抵了6994.49元,所以當期申報抵扣進項稅額合計是59754.69元,但我們導出來勾選明細里這個發(fā)票的有效抵扣稅額是0,這是為什么呢?這邊應該怎么處理這個賬務?
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農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫著免稅的 應該計算抵扣 填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次
借:原材料等
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:銀行存款
01/14 18:15
84784991
01/14 18:22
這個沒有要我們填寫哦,是附表二里自動帶入了數(shù)據(jù)的,那這邊就是按填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的稅額入賬進項稅額就可以了,是嗎?
bamboo老師
01/14 18:22
按填寫附表二農(nóng)產(chǎn)品抵扣欄次的稅額入賬進項稅額就可以? 是的
您進項稅額沒有免稅發(fā)票的稅額 要自己手工填寫的 您附表二不能填寫嗎?
84784991
01/14 18:33
不是不能填寫,而是在電子稅務局系統(tǒng)里自動帶入了附表二第6欄的數(shù)據(jù),不用我們填寫呢
bamboo老師
01/14 18:40
附表二第6欄的數(shù)據(jù)有沒有包含這個農(nóng)產(chǎn)票發(fā)票計算的進項稅額
84784991
01/14 19:06
附表二第6欄的數(shù)據(jù)顯示金額是77716.5元,稅額是6994.49元,那這邊入賬是不是借:原材料77716.5
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額6994.49,但我們銀行存款只是付了77716.5元哦,科目不平呢
bamboo老師
01/14 19:25
借:原材料77716.5-6994.49=70722.01
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額6994.49
貸:銀行存款 77716.5
84784991
01/14 19:28
但也有人說單位開的農(nóng)產(chǎn)品普票是不抵扣的,是不是這樣的?到時候稅務局會不會要我們減出來,更正申報呀?
bamboo老師
01/14 19:35
請問是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者開具的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票嗎?
84784991
01/14 19:39
藝苑苗木種植場
bamboo老師
01/14 19:41
那對方開具的免稅苗木普通發(fā)票 計算的進項稅額可以抵扣的
84784991
01/14 19:49
不知道是不是苗木,寫著林業(yè)產(chǎn)品*苔蘚、林業(yè)產(chǎn)品*鴨腳木、林業(yè)產(chǎn)品*米蘭球,列了10幾種產(chǎn)品,這些算不算苗木?
bamboo老師
01/14 19:51
這些是林木類的產(chǎn)品 可以抵扣的
84784991
01/14 19:54
好的,謝謝。
bamboo老師
01/14 19:57
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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