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應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,科目余額借方正數(shù),說明我有多交的企業(yè)所得稅還是多計提,還是少交

84785000| 提問時間:01/14 21:42
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是屬于少繳納
01/14 21:43
84785000
01/14 21:44
可是賬是這樣掛著一年了,我也沒有欠稅記錄哦
小鎖老師
01/14 21:44
那沒事,現(xiàn)在只要稅務(wù)不找你就行
84785000
01/14 21:46
可是,,我確實沒有少交的,之前那個會計做賬亂來的,不知道是不是她計提多未交導(dǎo)致呢?計提多了應(yīng)該也是企業(yè)所得稅借方有余額?
小鎖老師
01/14 21:47
如果確認(rèn)他是亂做的,你也沒有繳納,你就可以紅沖
84785000
01/14 22:18
老師如果確定亂做,我該如何寫分錄沖了,如果不是又該如何沖?
小鎖老師
01/14 22:19
那你就是 借 應(yīng)交稅費 貸 所得稅費用 這樣就行
84785000
01/15 13:39
老師,跨年了,然后我沒有以前年度損益的,直接做一筆這個分錄就可以了嗎
小鎖老師
01/15 20:27
嗯對,這個是理解的沒錯的
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