問題已解決

1月扣繳12月份的工會經(jīng)費,是付款做1月,入管理費用做12月嗎,有影響嗎

84784973| 提問時間:01/15 11:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王曉娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CPA專業(yè)階段合格證書
您好,12月份的工會經(jīng)費,您應該是計入12月份的管理費用,貸方掛其他應付款,1月份的時候付款。
01/15 11:21
84784973
01/15 11:49
工會經(jīng)費一定要當月計提嗎
王曉娟老師
01/15 11:54
是的,是需要當月計提的。
84784973
01/15 11:57
增值稅當月可以不計提嗎
王曉娟老師
01/15 11:58
您好,增值稅不需要計提。
84784973
01/15 13:18
為什么增值稅不用計提,附加稅要計提呢?
王曉娟老師
01/15 13:33
你好,增值稅在月底的時候是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。 結(jié)轉(zhuǎn)分錄? 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ? ? ? 貸:借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)完成后,如果應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方余額,說明本月有留抵,不用管。如果是貸方余額,說明本月有需要繳納的稅金 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應交稅費-未交增值稅? ? ? ? ?,此時應交稅費-未交增值稅 的余額就是當月需要繳納的增值稅額,有了增值稅,就可以計算并計提當月的附加稅。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~