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查2月份賬,發(fā)現(xiàn)一筆錯賬暫估沖減,該怎么調(diào)整分錄

84784959| 提問時間:01/15 19:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你做紅字,做負(fù)數(shù),沖減就可以了。 分錄寫一樣的分錄,只是金額寫負(fù)數(shù)。
01/15 19:34
84784959
01/15 19:37
這是之前的分錄,老師你看咋寫
宋生老師
01/15 19:37
你好,你做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 然后再做個正確的
84784959
01/15 19:39
我不知道借啥, 貸:庫存商品-暫估入庫-2259.2
宋生老師
01/15 19:40
你好,是的,就是這樣子。你上面是借的啥就做借啥就好了
84784959
01/15 19:43
您能給我寫一下嗎,因?yàn)椴欢圆恢涝趺磳懯菍Φ?/div>
宋生老師
01/15 19:45
你好!你上面不是有嗎?你還打了一個碼 借庫存商品-88787.8 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅-11542.4 貸,庫存商品-暫估 -22591.2 應(yīng)付賬款-77738.8
84784959
01/15 19:59
那然后怎么寫
宋生老師
01/15 20:15
您好,你只說了錯誤,沒有說具體是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),沒辦法做正確的
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