問題已解決

老師 有減免的稅款 怎么寫分錄呢

84785017| 提問時間:01/17 11:06
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
01/17 11:08
84785017
01/17 11:09
是不是應(yīng)該設(shè)置一個這樣的科目 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——減免稅額
家權(quán)老師
01/17 11:10
不需要的哈,直接 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785017
01/17 11:11
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 未交增值稅 借未交增值稅 貸營業(yè)外收入 是這樣記錄分錄么
84785017
01/17 11:11
哦哦 謝謝老師
家權(quán)老師
01/17 11:13
可以按你那樣的思路,只是麻煩些
84785017
01/17 11:29
明白了 謝謝老師 老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫呢
家權(quán)老師
01/17 11:29
借:成本費(fèi)用等 貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785017
01/17 11:31
老師 我是有張進(jìn)項(xiàng)上月發(fā)票 認(rèn)證了 后來開錯了 等到這個月我給轉(zhuǎn)出了
84785017
01/17 11:32
轉(zhuǎn)出的時候 是 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字 貸 未交增值稅么
家權(quán)老師
01/17 11:34
如果當(dāng)月取得重新的發(fā)票 借:增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785017
01/17 11:36
謝謝老師 明白啦
家權(quán)老師
01/17 11:39
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~