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收到加工費發(fā)票怎么做會計分錄
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速問速答您好!應該是借記:委托加工物資,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸記應付賬款(或者銀行存款)
01/17 16:56
84785010
01/17 16:56
委托加工物資是怎么結轉啊
84785010
01/17 16:58
發(fā)出物資借委托加工物資 貸原材料 收到發(fā)票做的是借委托加工物資 稅費貸應付賬款 委托加工物資 結轉借庫存商品貸委托借工物資 那委托加工物資期末月不是就一直有啊
小澤老師
01/17 16:59
完工后結轉到“生產(chǎn)成本”(回來還要繼續(xù)加工的),庫存商品(回來就可以銷售的)
84785010
01/17 16:59
但是委托加工物資期末的余額就是一直累計的嗎
小澤老師
01/17 17:00
收回來的時候就貸記委托加工物資了,就沖掉了
84785010
01/17 17:24
全部的流程是不是1、發(fā)出物資借委托加工物資貸原材料2、收到發(fā)票借委托加工物資 稅費貸應付賬款-公司3、產(chǎn)品入庫直接銷售 借庫存商品貸委托加工物資 4、銷售商品 借應收賬款-公司 貸主營業(yè)務收入 稅費 5、結轉銷售成本借主營業(yè)務成本貸庫存商品 這樣做的話委托加工物資借方還有余額啊
小澤老師
01/17 17:28
第3筆,貸記委托加工物資就沖掉了,第一筆你寫錯了,應該是借發(fā)出商品,不是委托加工物資
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