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老師,請問上個(gè)月多交了增值稅及附加稅,這個(gè)月申報(bào)怎么處理

84784948| 提問時(shí)間:01/25 09:14
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,你需要去稅務(wù)局改一下報(bào)表的,后面有留底的稅費(fèi)可以這個(gè)月抵扣,或者多交的去退稅也是可以的
01/25 09:16
84784948
01/25 09:38
我們沒有留抵的稅額,12月份多交了幾十元,這個(gè)月我申報(bào)時(shí)候填寫附表一能否從未開票收入直接負(fù)數(shù)填報(bào),這樣就把上個(gè)月多交的這個(gè)月沖了少繳點(diǎn)
84784948
01/25 09:39
申請退稅麻煩,還有要申請
王璐璐老師
01/25 09:42
你好? ?開票收入直接負(fù)數(shù)填報(bào)在我們這里通不過 你們那里可以保存嗎? 原則上是可以的 但是估計(jì)填進(jìn)去要去稅務(wù)大廳才可以寫? 自己在網(wǎng)上負(fù)數(shù)寫不進(jìn)的
王璐璐老師
01/25 10:06
加油? 等你的好評哦
84784948
01/25 11:38
我們這可以啊,之前未開票收入我們交稅了,后面再開票我們就直接在未開票收入負(fù)數(shù)沖的
王璐璐老師
01/25 11:44
那就可以的 我們這里要去稅務(wù)局才能給你申報(bào)的?
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