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銷售開票的時候加上稅錢,保證不虧本,這個稅錢算的對不對?

84784969| 提問時間:01/25 14:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
還有附加稅沒有計算。你印花稅是用銷售合同的金額乘以3/10000。有一個錯誤就是計算所得稅時不能扣除增值稅。
01/25 14:04
84784969
01/25 14:09
老師,我這邊只知道利潤是1700,應該咋算稅?
玲老師
01/25 14:11
利潤等于收入減成本費用相關稅金就是這樣計算出來利潤等于收入減成本費用相關稅金就是這樣計算出來的利潤。
84784969
01/25 14:13
不知道銷售和成本,只知道利潤1700,想算涉及的稅,能算嗎?大概數(shù)
玲老師
01/25 14:14
那你要知道你自己能銷售多少錢,然后你的成本是多少錢?這樣才能計算出來利潤。
84784969
01/25 14:27
合同金額5700,采購成本4000,
84784969
01/25 14:29
增值稅:5700/1.13*0.13=655.75,附加稅:655.75*0.12/2=39.35,印花稅:5700*3/10000=1.71
玲老師
01/25 14:30
對的,這三個稅款計算的是正確的。 然后那個附加稅呢,我看你除以二了,你要是符合減半征收,這樣也對。
84784969
01/25 14:30
企業(yè)所得稅:(5700/1.13-4000-655.75-39.35-1.71)*0.05=17.37
84784969
01/25 14:32
企業(yè)所得稅這個咋算?增值稅這個搞不清了
玲老師
01/25 14:35
收入減去成本費用附加稅的余額乘以所得稅稅率。
玲老師
01/25 14:35
那個附加稅包括增值稅的附加稅,還有印花稅都記在稅金及附加了嗎?所以他都算在附加稅里。
84784969
01/25 14:40
不含稅的收入:5700/1.13=5044.25,成本4000 增值稅的附加稅39.35,印花稅1.71,小微企業(yè)實際稅負5% 企業(yè)所得稅(5700/1.13-4000-39.35-1.71)*0.05=50.16
玲老師
01/25 14:46
你好 對這樣是正確 對的的?
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