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收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月未認(rèn)證,需要做賬嗎?如果做,分錄該怎么做?

84784947| 提問時(shí)間:2018 03/25 16:57
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果當(dāng)月收到,當(dāng)月不入賬,則不需要處理 如果,當(dāng)月的材料入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證,則可以如下分錄: 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款或銀行 下月認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)
2018 03/25 17:05
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