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當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選認(rèn)證抵扣,怎么做賬?下次抵扣了沖銷分錄怎么做

84785043| 提問時(shí)間:2021 12/15 16:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,當(dāng)月收到了當(dāng)月開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,未勾選認(rèn)證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 下次抵扣了,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021 12/15 16:31
84785043
2021 12/15 19:24
平時(shí)做進(jìn)項(xiàng)專票的時(shí)候不區(qū)分有沒有認(rèn)證,全部進(jìn)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額), 然后月末根據(jù)認(rèn)證了的數(shù)據(jù),比如我認(rèn)了40萬,做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)40萬,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)40萬 這樣可以嗎?
鄒老師
2021 12/15 19:25
你好,我是不建議這樣處理。我是建議這樣處理? 未勾選認(rèn)證抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 當(dāng)月就勾選了的 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
84785043
2021 12/15 19:27
主要是一個(gè)月進(jìn)項(xiàng)一兩百張,入賬的時(shí)候都還沒有認(rèn)證
鄒老師
2021 12/15 19:28
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84785043
2021 12/15 19:31
按照你的方法,一兩百張發(fā)票先做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,后面當(dāng)月的認(rèn)證了,我還要修改之前的憑證嗎
鄒老師
2021 12/15 19:32
你好,我個(gè)人是建議你修改過來
84785043
2021 12/15 19:32
好的,明白了,謝謝
鄒老師
2021 12/15 19:33
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
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