問題已解決
當月收到進項發(fā)票,當月已抵扣的發(fā)票,怎么做分錄
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速問速答類似下邊
借:庫存商品等
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款等
08/16 16:54
84784965
08/16 17:01
如果這個東西是我的采購貨物的成本發(fā)票,能不能做,
借:主營業(yè)務(wù)成本
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:銀行存款
家權(quán)老師
08/16 17:02
不可以直接那樣做,除非你們是服務(wù)業(yè),購入直接領(lǐng)用
84784965
08/16 17:03
我們是銷售,那如何才能算成本?
家權(quán)老師
08/16 17:06
需要先計入庫存商品,銷售出庫的時候才能算成本
84784965
08/16 17:12
那么我做轉(zhuǎn)出已抵扣進項稅額的分錄怎么寫?
家權(quán)老師
08/16 17:13
沒明白為啥要轉(zhuǎn)出的呢?
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