問(wèn)題已解決

自2023年1月1日至2027年12月31日,允許先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5%抵減應(yīng)納增值稅稅額,想問(wèn)一下對(duì)于這個(gè)政策的解讀

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/26 15:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 就是2023年1月1日至2027年12月31日 先進(jìn)制造業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計(jì)5% 比如進(jìn)項(xiàng)稅額是100 可以按照100*(1+0.05)=105抵扣
2024 01/26 15:45
84784957
2024 01/26 16:03
那我們之前沒(méi)有用過(guò)這個(gè)政策 是不是就從24年1月開(kāi)始加計(jì)5%?還有就是 這個(gè)政策能用與否與上期有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵 沒(méi)有關(guān)系吧
bamboo老師
2024 01/26 16:14
從2023年開(kāi)始 前面的可以補(bǔ)的 與上期有沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)留抵 沒(méi)有關(guān)系 是的 針對(duì)先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)的
84784957
2024 01/26 16:20
但是不是說(shuō)不能調(diào)整以前的申報(bào)表了嗎,我們是高新技術(shù)企業(yè)
bamboo老師
2024 01/26 16:31
不能調(diào)整以前的申報(bào)表?增值稅可以的啊
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