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用工單位怎么做勞務(wù)派遣工資,也就是勞務(wù)公司開具發(fā)票過來,我們怎么做分錄

84785017| 提問時間:01/26 16:43
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,借:管理費用等-勞務(wù)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行 《企業(yè)會計準則第9號——職工薪酬》第三條規(guī)定,本準則所稱職工,是指與企業(yè)訂立勞動合同的所有人員,含全職、兼職和臨時職工,也包括雖未與企業(yè)訂立勞動合同但由企業(yè)正式任命的人員。未與企業(yè)訂立勞動合同或未由其正式任命,但向企業(yè)所提供服務(wù)與職工所提供服務(wù)類似的人員,也屬于職工的范疇,包括通過企業(yè)與勞務(wù)中介公司簽訂用工合同而向企業(yè)提供服務(wù)的人員。 因此,用工單位支付的勞務(wù)派遣員工的人工費用通過“應(yīng)付職工薪酬科目核算。
01/26 16:44
84785017
01/26 16:47
老師說的這個不用計提了嗎
廖君老師
01/26 16:49
您好,要計提,我們成本費用都是權(quán)責(zé)發(fā)生制,所屬期計提,發(fā)票來時沖回計提,再按發(fā)票入賬
84785017
01/26 16:50
我的理解是:計提時:借:管理費用-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)工資,發(fā)放時候是借:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)工資,貸:銀行存款,是這樣嗎老師
廖君老師
01/26 16:53
您好,是的,只是我們計提和實際發(fā)生總有差異,所以我們要沖回,一樣的就是您的分錄了
84785017
01/26 16:54
好的,謝謝老師。我明白了
廖君老師
01/26 16:55
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
84785017
01/26 16:56
還有一個問題咨詢,就是稅控系統(tǒng)開出的增值稅發(fā)票為什么和實際申報電子稅務(wù)局繳納增值稅稅金金額會有差額呢,比如:我稅控開發(fā)稅額是1541.41元,實際繳納電子稅務(wù)局稅額1541.42元去了,這種怎么處理分錄呢
廖君老師
01/26 16:58
您好,是小規(guī)模么,問過稅務(wù)局,給的答復(fù)就是這是老問題了,我們的處理是改賬,把賬面和增值稅申報表改成一樣的,差異就是分,收入多或少幾分錢就一樣了
84785017
01/26 16:59
老師,是小規(guī)模呢,問過稅務(wù)局這個是四舍五入沒有辦法改的呢,但是這個怎么做分錄呢,處理方式是什么
廖君老師
01/26 17:04
稅控開發(fā)稅額是1541.41元,實際繳納電子稅務(wù)局稅額1541.42元去 貸:主營業(yè)務(wù)收入? -0.01? 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅? 0.01
84785017
01/26 17:10
怎么沒有借方我都沒有看懂
廖君老師
01/26 17:13
您好,收入在貸方,調(diào)整在就貸方 負,您做在借方正也是可以的
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