問題已解決

請問一下,23年第四季度開了一張專票,增值稅已經(jīng)申報了,24年1月份對方公司要求沖紅重開,可以紅沖嗎?已經(jīng)申報的稅費怎么處理?

84785008| 提問時間:01/30 15:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 可以紅沖,紅沖分錄做到本月
01/30 15:11
84785008
01/30 15:13
那已經(jīng)繳了的增值稅呢?是抵扣這個季度開的專票的稅額嗎
小菲老師
01/30 15:14
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84785008
01/30 15:19
好的,謝謝
小菲老師
01/30 15:19
不客氣,祝工作順利
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~