問(wèn)題已解決

公司采購(gòu)一批藥品,已驗(yàn)收入庫(kù),并且已付款,但供貨商未開(kāi)具發(fā)票。當(dāng)月驗(yàn)收并付款時(shí)如何做分錄?其次收到發(fā)票后如何做分錄,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝。

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:01/30 17:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,藥品已驗(yàn)收入庫(kù)、已付款但未收到發(fā)票時(shí),應(yīng)先按合同暫估價(jià)入賬,借記“庫(kù)存商品”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”科目。收到發(fā)票后,應(yīng)沖銷暫估價(jià),按發(fā)票金額入賬,借記“應(yīng)付賬款”科目,貸記“銀行存款”科目。
01/30 17:41
84785028
01/30 17:53
當(dāng)月已付款次月收的發(fā)票咯,
易 老師
01/30 17:58
暫估,一般為:借:預(yù)付賬款,貸;銀行存款借:原材料,貸:預(yù)付賬款,付款為,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:預(yù)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:預(yù)付賬款
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