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客戶欠8700元,客戶對公付9700元,微信支付1000元是業(yè)務(wù)員的提成,如何做賬

84784959| 提問時(shí)間:02/01 12:21
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
多付的錢屬于預(yù)付賬款唄。然后業(yè)務(wù)提成是單位的員工的還是外面人員的?
02/01 12:23
84784959
02/01 12:37
客戶那邊的業(yè)務(wù)員
玲老師
02/01 12:39
借銷售費(fèi)用提成貸其他貨幣資金1000。
84784959
02/01 12:51
借:銀行存款 9700 貸:應(yīng)收賬款 8700 預(yù)付賬款 1000 借:借銷售費(fèi)用-提成 1000 貸:其他貨幣資金-微信 1000
84784959
02/01 12:54
應(yīng)收賬款只有8700 預(yù)付賬款這1000元只有貸方,借方如何體現(xiàn)出來,如何沖平
玲老師
02/01 12:54
那個(gè)1000應(yīng)該是預(yù)收賬款,咱多收的。
84784959
02/01 13:07
借:銀行存款 9700 貸:應(yīng)收賬款 8700 預(yù)收賬款 1000 公司賬應(yīng)收賬款只有8700,一借一貸平, 預(yù)收賬款這1000元只有貸方,借方如何體現(xiàn)出來,如何沖平
玲老師
02/01 13:10
那不對呀,那你9700差額哪去了?
84784959
02/01 13:17
1000元客戶業(yè)務(wù)員提成+8700元實(shí)際客戶欠款
玲老師
02/01 13:18
那差額就在銷售費(fèi)用里體現(xiàn)就行了。
84784959
02/01 13:18
公司多收的100元要給客戶業(yè)務(wù)員提成的
玲老師
02/01 13:18
借銷售費(fèi)用貸預(yù)收賬款,這樣就行了。
玲老師
02/01 13:19
要是這個(gè)銷售費(fèi)用還是自己承擔(dān)的話,那貸方應(yīng)該是銀行存款。借銷售費(fèi)用貸銀行存款銷售費(fèi)用,咱們自己承擔(dān)的話就這樣處理。
84784959
02/01 13:30
老師,可以把所有的分錄寫一下嗎?有時(shí)候我理解的不是清楚
玲老師
02/01 13:32
你好 1000 是你們承擔(dān)還是 業(yè)務(wù)補(bǔ)充一下 為什么會多給 1000
84784959
02/01 13:45
客戶的公司對公打款9700元,8700元實(shí)際客戶欠款,客戶對公多付1000元,微信轉(zhuǎn)賬1000元給客戶業(yè)務(wù)員
玲老師
02/01 13:55
多付的1000元微信轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員那這個(gè) 屬于我們待付款嗎?看你的描述和咱單位沒有關(guān)系了。
玲老師
02/01 13:56
需要把1000元業(yè)務(wù)提成這個(gè)再補(bǔ)充一下。說清楚一下。
84784959
02/01 14:10
公司老板微信轉(zhuǎn)給客戶業(yè)務(wù)員1000元
玲老師
02/01 14:17
那咱多收的1000和這個(gè)有什么關(guān)系??
玲老師
02/01 14:17
讓我們代付給員工提成嗎?
玲老師
02/01 14:17
還是我們提成費(fèi)用他們承擔(dān)
84784959
02/01 14:46
客戶的公司對公打款9700元,8700元(公司賬面欠款),客戶對公多付1000元,老板把多付1000元微信轉(zhuǎn)賬給客戶業(yè)務(wù)員(客戶公司對公多給1000元,說白就是客戶業(yè)務(wù)的,最后通過老板微信轉(zhuǎn)給客戶業(yè)務(wù)),如何所有的分錄寫一下嗎?
玲老師
02/01 14:48
借銀行存款9700貸應(yīng)收賬款8700。其他應(yīng)付款1000。 借其他應(yīng)付款1000貸,其他應(yīng)付款1000老板。
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