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老師你好,我們公司買車,對方承諾到期提車,如果逾期會支付我們賠償金,這個賠償金怎么做分錄

84784980| 提問時間:02/02 15:15
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個賠償金就屬于價外費(fèi)用和你這個銷售車款記在一起。
02/02 15:16
玲老師
02/02 15:16
?你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
玲老師
02/02 15:23
你好 這個1萬是價外費(fèi)用 相當(dāng)于按 31萬銷售的? ?這樣理解 嗎 還是上面分錄? ?
玲老師
02/02 15:31
這個我看錯了,我看成賣車了。 他們買車就把這個1萬元也一起計入固定資產(chǎn),它這個屬于價外費(fèi)用。 然后銷售方按照31萬元給咱開發(fā)票。
玲老師
02/02 15:32
咱只購買方是計入固定資產(chǎn)。 然后對方賠給咱們錢,那咱收到錢的時候是紅沖固定資產(chǎn)1萬。 如果對方?jīng)]給咱開一萬負(fù)數(shù)發(fā)票的話,咱可以寄到營業(yè)外收入這樣也行。
玲老師
02/02 15:33
如果對方這1萬沒有開負(fù)數(shù)發(fā)票就這樣寫。 借固定資產(chǎn)30萬貸銀行存款 借銀行存款1萬貸營業(yè)外收入1萬。
玲老師
02/02 15:33
咱要是一般納稅人這個固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)就行了。
玲老師
02/02 15:34
不調(diào)整的 這個正常交所得稅的??
玲老師
02/02 15:37
你好 對 這樣處理對的?
84784980
02/02 15:16
什么意思
84784980
02/02 15:17
比如買車款30萬元,因到期未能提車,賠償1萬元,這個怎么做分錄
84784980
02/02 15:25
我們支付30萬元買車款,收到1萬元賠償金,買的新車,為什么還牽扯到固定資產(chǎn)清理
84784980
02/02 15:33
對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,直接計入營業(yè)外收入,如果匯算清繳的話要調(diào)整嗎
84784980
02/02 15:34
我們買車30萬元按固定資產(chǎn)錄入,1萬元按營業(yè)外收
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