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你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發(fā)票會計分錄怎么做?
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速問速答您好,上年暫估了,下年收到發(fā)票,把上年那個分錄紅沖了(復制上年分錄金額改負),
再按收到的發(fā)票金額來做分錄就可以了(復制上年分錄,金額改發(fā)票金額,會多一個稅金科目,因為暫估是不估稅金的)
02/02 18:53
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你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費用和收到發(fā)票會計分錄怎么做?
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