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老師,你好,墊付一筆經(jīng)濟補償金,掛賬借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入-經(jīng)濟補償金,計提借:主營業(yè)務成本-經(jīng)濟補償金,貸:應付職工薪酬-經(jīng)濟補償金,發(fā)放借:應付職工薪酬-經(jīng)濟補償金,貸:銀行存款,這樣記賬,正確不?

84784990| 提問時間:02/04 11:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 是可以的
02/04 11:07
84784990
02/04 11:09
那下個月收到經(jīng)濟補償金的工資表,我開票,他打款,我應該怎么做賬?
小菲老師
02/04 11:10
同學,你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
84784990
02/04 11:12
那我開的發(fā)票應該怎么粘貼?
小菲老師
02/04 11:13
同學,你好 這個月開發(fā)票,做在這個月,也粘貼在這個月
84784990
02/04 11:16
票沒有開,現(xiàn)在做的是12月的賬,怎么補救
小菲老師
02/04 11:18
同學,你好 你作無票收入,也可以的
84784990
02/04 11:21
那可以不可以先付款借:應付職工薪酬-經(jīng)濟補償金,貸:銀行存款,然后開票以后,做掛賬計提?
小菲老師
02/04 11:29
同學,你好 也可以的
84784990
02/04 11:29
好的,懂了,謝謝老師解答
小菲老師
02/04 11:31
不客氣,祝工作順利
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