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老師,請問一下在22年7月份補記22年5月份銀行付21年度企業(yè)所得稅的流水,應(yīng)該怎么來做分錄呢?

84785038| 提問時間:02/05 16:01
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夢瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:所得稅費用 貸:銀行存款
02/05 16:02
84785038
02/05 16:10
需要做以前年度納稅調(diào)整嗎?
84785038
02/05 16:11
借:以前年度納稅調(diào)整,貸:所得稅費用 借:所得稅費用,貸:銀行存款是這樣嗎?
夢瑤老師
02/05 16:14
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用,直接按老師分錄
84785038
02/05 16:17
那我直接這樣也可以了?
夢瑤老師
02/05 16:20
是,直接這樣也可以了
84785038
02/05 17:19
老師,請問一下利潤表里的利潤總額是負(fù)數(shù)的,那利潤表中的所得稅費用是不是就沒有數(shù)據(jù)了?
夢瑤老師
02/05 17:22
是,利潤表中的所得稅費用 ,沒有數(shù)據(jù)
84785038
02/05 17:24
但是不是有調(diào)表不調(diào)賬的情況嗎?這種情況不就有可能是利潤表是負(fù)數(shù),但是年報調(diào)增之后不就要交企業(yè)所得稅,那所得稅費用不就有數(shù)據(jù)了嗎?
夢瑤老師
02/05 17:28
那是匯算,匯算后要補稅,才會有
84785038
02/05 17:31
匯算要補稅,那不是要做借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費-所得稅嗎?那這樣的話做了分錄那不就是利潤表上利潤總額是負(fù)數(shù),但是所得稅費用有數(shù)據(jù)嗎?
夢瑤老師
02/05 17:33
是的,那是根據(jù)企業(yè)所得稅法,調(diào)增導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅
84785038
02/05 17:35
那利潤表上不就會這樣顯示嗎?匯算之后要補的稅費是做在哪一年,比如我現(xiàn)在匯算的是22年的,那我匯算得到的數(shù)據(jù)是做在22年的還是23年的?
夢瑤老師
02/05 17:38
補稅 直接做到23年就可以了
84785038
02/05 17:39
也是做借:所得稅費用,貸:銀行存款嗎?
夢瑤老師
02/06 12:30
是做借:所得稅費用,貸:銀行存款
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