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老師,年末我的應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)是:15.51,銷項(xiàng)是:1.27,減免稅是280,轉(zhuǎn)出未交增值稅是278.73,應(yīng)交未交增值稅是280.17這個(gè)分錄年末我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)???

84784982| 提問時(shí)間:02/06 10:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1.27 轉(zhuǎn)出未交增值稅278.73 應(yīng)交未交增值稅====等于差額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅15.51 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅280
02/06 10:54
84784982
02/06 19:30
非常感謝老師
冉老師
02/06 19:41
不客氣,同學(xué),祝你工作順利
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