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老師,我是小規(guī)模納稅人。假如2023年我給客戶開了20000元的專票(沒有開過普票)。這20000萬我要繳些什么稅呢?

84785036| 提問時(shí)間:02/07 10:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,增值稅和附加稅, 印花稅需要看具體的業(yè)務(wù), 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤。
02/07 10:16
84785036
02/07 10:21
沒有一張進(jìn)項(xiàng)票。20000x1%x12%x5%? ? ?這是不是我要繳的所有稅。? ?如果還想把這20000拿出來還要繳20%的個(gè)稅分紅對(duì)嗎?
郭老師
02/07 10:23
你好,這個(gè)2萬是含稅的嗎?如果是的話,增值稅等于2萬/1.01*1%, 附加稅等于繳納的增值稅*6% 企業(yè)所得稅2萬/1.01減附加稅)*5% 印花稅需要看具體的業(yè)務(wù)
郭老師
02/07 10:23
剩余的可以分紅,有限公司分紅給個(gè)人股東20%的個(gè)稅。
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