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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,你好!老板名下有A和B兩家公司,由于受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,老板決定把B公司的賬務(wù)拼到A公司(我負(fù)責(zé)內(nèi)賬,B公司不再有業(yè)務(wù)),比如B公司拼到A公司財(cái)務(wù)報(bào)表的科目是其他應(yīng)收款-B公司10000元,對(duì)應(yīng)的明細(xì)在其他應(yīng)付款-B公司10000元,請(qǐng)問(wèn)老師,如果B公司賬有需要支付的款項(xiàng),我的分錄這樣做對(duì)嗎? 借:稅金及附加 貸:其他應(yīng)收款-B公司 借:其他應(yīng)付款-B公司 貸:營(yíng)業(yè)外支出
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不對(duì),業(yè)務(wù)是A公司的,就沒(méi)有其他應(yīng)收款-B公司了啊,B公司賬務(wù)就沒(méi)有了,申報(bào)就是0申報(bào),
02/23 12:06
84784954
02/23 12:28
老師,這是內(nèi)賬,把B公司的尾數(shù)轉(zhuǎn)到A公司,A公司中B公司掛其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,只是其他應(yīng)付款是有具體明細(xì)的,如果其他應(yīng)收和其他應(yīng)付對(duì)沖,賬就平了
廖君老師
02/23 12:30
您好,也不是這么做賬的,各做各的賬,月末把報(bào)表合并就可以了,抵銷內(nèi)部的往來(lái)
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02/23 12:47
我去年12月份就結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,其他應(yīng)收-B公司結(jié)轉(zhuǎn)余額(這是總數(shù)),其他應(yīng)付-B公司結(jié)轉(zhuǎn)余額是有子明細(xì)賬,這兩個(gè)科目是對(duì)應(yīng)的
廖君老師
02/23 13:03
您好,咱是內(nèi)賬,您能核算清楚也沒(méi)有關(guān)系的,反正又不用您的賬去報(bào)稅
84784954
02/23 13:17
借:稅金及附加
貸:其他應(yīng)收款-B公司
借:其他應(yīng)付款-B公司
貸:營(yíng)業(yè)外支出
我就想知道分錄這樣寫有沒(méi)有問(wèn)題?因?yàn)檫@樣的話B公司的收入沖營(yíng)業(yè)外收入,支出沖營(yíng)業(yè)外支出,這樣對(duì)A公司的利潤(rùn)好像又有影響
廖君老師
02/23 13:19
您好,有問(wèn)題的,這個(gè)分錄都看不懂。正確的做法是各做各的賬,您這個(gè)賬外人是看不懂的哦,我做財(cái)務(wù)也20年了,不明白咱這個(gè)分錄
84784954
02/23 13:30
那B公司有未收賬款10000元入賬到A公司,也就是這10000元的賬務(wù)由A公司代收代付B公司的業(yè)務(wù),那這分錄應(yīng)該怎么寫?謝謝小天老師!
廖君老師
02/23 13:32
您好,A公司賬? 借:銀行? 10000? 貸:其他應(yīng)付款 -B? ?10000
B公司的賬? ?借:其他應(yīng)付款 -A? 10000? ? 貸:應(yīng)收賬款-客戶? 10000
84784954
02/23 13:40
實(shí)際B公司結(jié)轉(zhuǎn)的余額里包含有銀行存款,庫(kù)存商品,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款,這些應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)到A公司呢
廖君老師
02/23 13:41
您好,AB公司各做各的賬,再合并報(bào)表哈,這樣清楚,
84784954
02/23 13:42
結(jié)轉(zhuǎn)到A公司后,B公司實(shí)際銀行支出在A公司賬務(wù)里又怎樣寫分錄?
84784954
02/23 13:46
小天老師,兩個(gè)公司的賬不能合并到一起嗎?老板想把B公司的賬轉(zhuǎn)到A公司,B公司不再做報(bào)表也不再有業(yè)務(wù)往來(lái)
廖君老師
02/23 13:47
您好,咱這樣做賬很亂的,AB公司自己做自己的哈,分錄寫不來(lái)的,亂的
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