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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師2023年11月份工資在2024年1月份發(fā)的,2023年11月份工資少計(jì)提6000元。我這個(gè)怎么賬務(wù)怎么處理呢?
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速問速答你好? 可以把這6000元的費(fèi)用補(bǔ)計(jì)提到1月的哈? 要不就匯算用以前年度調(diào)整的哈
02/23 14:11
84784952
02/23 14:15
好的,謝謝您
王璐璐老師
02/23 14:15
加油 等你的好評哦
84784952
02/23 14:15
分錄怎么寫呢
王璐璐老師
02/23 14:18
借 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付薪酬 6000? 借 應(yīng)付薪酬 6000貸銀行存款6000
84784952
02/23 14:31
現(xiàn)在影響2023年利潤了,這個(gè)怎么處理?
王璐璐老師
02/23 14:32
匯算用以前年度損益調(diào)整 你們有這個(gè)科目嗎 沒有的話 最好是調(diào)整到24年的哈?
84784952
02/23 14:46
這個(gè)會計(jì)分錄怎么寫
84784952
02/23 14:47
這樣寫可以嗎?借,利潤分配-未分配利潤。貸銀行存款
王璐璐老師
02/23 14:47
借? ?以前年度 貸應(yīng)付薪酬 借? 應(yīng)付薪酬貸 銀行存款? 借 利潤分配 貸以前年度?
84784952
02/23 14:53
好的,我明白了。謝謝
王璐璐老師
02/23 14:54
加油 等你的好評哦
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