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公司當(dāng)月銀行付款購(gòu)買固定資產(chǎn),次月才收到發(fā)票。怎么做分錄?
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當(dāng)月銀行付款購(gòu)買固定資產(chǎn),但次月才收到發(fā)票時(shí),當(dāng)月付款可做暫估入賬:借記“固定資產(chǎn)”,貸記“銀行存款”。次月收到發(fā)票后,沖銷暫估入賬,按實(shí)際金額重新入賬:借記“固定資產(chǎn)”(紅字),貸記“銀行存款”(紅字);再按發(fā)票金額借記“固定資產(chǎn)”,貸記“銀行存款”。
2024 02/26 21:43
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2024 02/26 21:45
發(fā)票不入賬嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 21:47
同學(xué)您好,票附到以前憑證下就可以了
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2024 02/26 21:53
過我的開票金額和付款金額是一致的。
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2024 02/26 21:54
我可以不紅沖嗎?直接把發(fā)票附在分錄后面。
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 21:54
你好,也行的,這種情況也可以
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2024 02/26 21:58
題目沒有提到需要折舊,但是我次月的時(shí)候需要折舊嗎?
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易 老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 02/26 21:59
學(xué)員您好,是的,對(duì)的次月的時(shí)候需要折舊
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