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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn),母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?
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速問(wèn)速答需要
母公司
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
03/04 19:29
84785035
03/04 19:45
那重分類之后:
母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
請(qǐng)問(wèn),編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?
郭老師
03/04 19:48
你好,其他應(yīng)付款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額是嗎?
84785035
03/04 20:07
是這樣老師
母子公司做合并報(bào)表
母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000
子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000
我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄:
借:其他應(yīng)收款 30000
貸:其他應(yīng)付款 30000
審計(jì)時(shí)說(shuō)是:因?yàn)闆](méi)有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。
請(qǐng)問(wèn):我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
郭老師
03/04 20:13
你好,你把你的報(bào)表重分類就可以當(dāng)母公司重分類到其他應(yīng)付款里面去
然后在合并
84785035
03/04 20:17
麻煩老師細(xì)看一下 我寫的過(guò)程,我是因數(shù)沒(méi)有重分類,本來(lái)不需要編抵銷分錄我編了,現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)我這樣就重復(fù)了,讓更正分錄,我想問(wèn)一下如何更正我的錯(cuò)誤分錄?
郭老師
03/04 20:19
母公司財(cái)務(wù)報(bào)表重分類
然后修改抵消的賬務(wù)處理
借其他應(yīng)付款
貸其他應(yīng)收款
或者你直接刪除
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