問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn),母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 做合并報(bào)表時(shí),需要再做抵銷分錄嗎?

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:03/04 19:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要 母公司 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
03/04 19:29
84785035
03/04 19:45
那重分類之后: 母公司:其他應(yīng)付款--子公司 3000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 請(qǐng)問(wèn),編合并報(bào)表時(shí),如何寫抵銷分錄?
郭老師
03/04 19:48
你好,其他應(yīng)付款是貸方余額,其他應(yīng)收款是借方余額是嗎?
84785035
03/04 20:07
是這樣老師 母子公司做合并報(bào)表 母公司:其他應(yīng)收款--子公司 -30000 子公司:其他應(yīng)收款--母公司 30000 我在這個(gè)基礎(chǔ)上,做抵銷分錄: 借:其他應(yīng)收款 30000 貸:其他應(yīng)付款 30000 審計(jì)時(shí)說(shuō)是:因?yàn)闆](méi)有做資產(chǎn)重分類,這樣就不需要再編抵銷分錄,我這樣一編,就重復(fù)了,多做了,讓重新更正。 請(qǐng)問(wèn):我如果調(diào)整我這個(gè)錯(cuò)誤分錄?
郭老師
03/04 20:13
你好,你把你的報(bào)表重分類就可以當(dāng)母公司重分類到其他應(yīng)付款里面去 然后在合并
84785035
03/04 20:17
麻煩老師細(xì)看一下 我寫的過(guò)程,我是因數(shù)沒(méi)有重分類,本來(lái)不需要編抵銷分錄我編了,現(xiàn)在審計(jì)說(shuō)我這樣就重復(fù)了,讓更正分錄,我想問(wèn)一下如何更正我的錯(cuò)誤分錄?
郭老師
03/04 20:19
母公司財(cái)務(wù)報(bào)表重分類 然后修改抵消的賬務(wù)處理 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 或者你直接刪除
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