當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,幾年前把應(yīng)當(dāng)計(jì)提開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用的,錯(cuò)計(jì)提到了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái),怎樣調(diào)賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答借開(kāi)發(fā)成本間接費(fèi)。貸以前年度損益調(diào)整。
03/06 13:37
84785006
03/06 13:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要用到以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
03/06 13:45
就把它換成未分配利潤(rùn)就好了。
84785006
03/06 14:27
借開(kāi)發(fā)成本間接費(fèi),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣就可以了嗎
玲老師
03/06 14:30
你好 對(duì) 這樣是對(duì)的的對(duì)
閱讀 118