問(wèn)題已解決

老師,幾年前把應(yīng)當(dāng)計(jì)提開(kāi)發(fā)間接費(fèi)用的,錯(cuò)計(jì)提到了管理費(fèi)用,現(xiàn)在要調(diào)整過(guò)來(lái),怎樣調(diào)賬?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:03/06 13:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
借開(kāi)發(fā)成本間接費(fèi)。貸以前年度損益調(diào)整。
03/06 13:37
84785006
03/06 13:40
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要用到以前年度損益調(diào)整嗎
玲老師
03/06 13:45
就把它換成未分配利潤(rùn)就好了。
84785006
03/06 14:27
借開(kāi)發(fā)成本間接費(fèi),貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣就可以了嗎
玲老師
03/06 14:30
你好 對(duì) 這樣是對(duì)的的對(duì)
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