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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師,我8月份做賬時把開發(fā)間接費(fèi)用做到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
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速問速答你好,根據(jù)國家財政部的規(guī)定,應(yīng)該將開發(fā)間接費(fèi)用分賬到不同的會計科目當(dāng)中去。你可以像平時一樣,將該部分費(fèi)用歸入開發(fā)間接費(fèi)用的會計科目,以正確反映財務(wù)報表。
2023 03/22 11:27
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2023 03/22 11:27
明白了,我們可以按照正常流程來處理這部分費(fèi)用,不用做調(diào)整?
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2023 03/22 11:27
是的,你可以按照正常流程來處理這部分費(fèi)用,不需要做調(diào)整。但是你也要注意,未來的財務(wù)報表中,應(yīng)該正確反映前期的源數(shù)據(jù),以保持財務(wù)分析的正確性。
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