問題已解決
老師好,一家單位向我單位移交固定資產(chǎn)(相當(dāng)于合并),都是使用過的資產(chǎn),我單位應(yīng)以什么材料記賬?
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你好,其實這種的話是需要開發(fā)票給你們?nèi)胭~。
2024 03/06 14:59
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2024 03/06 15:41
相當(dāng)于按照出售固定資產(chǎn)給我們那樣操作嗎?
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 15:42
你好,是的,就是這樣的。
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2024 03/06 15:53
這是一個3P項目,資產(chǎn)是甲方買的,我們使用,每年付給甲方一定的運營服務(wù)費,里面已經(jīng)包含固定資產(chǎn)的金額了,甲方也給我們開了票,現(xiàn)在固定資產(chǎn)移交好像不好再開票了
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 15:55
你好,可以開的,因為不管怎么樣,這個都是服務(wù)費,在稅法上就是看到的就是服務(wù)費。
你可以這樣理解啊,你去租一臺車,然后人家的租金肯定是包括了車輛的折舊。
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2024 03/06 16:12
明白了,謝謝老師
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/06 16:13
你好,不用客氣的了。
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