問題已解決
老師你好,問下我們進項大于銷項,銷項是2159,進項是35000。這個分錄對嗎
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速問速答?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
03/07 12:15
84785010
03/07 13:37
我這個未繳對不呢,上個月進項收了33214.29回來,開票銷項出去了2651.76。
樸老師
03/07 13:39
那你這不是有進項嗎
樸老師
03/07 13:39
按我上面給你的分錄來做就可以
進項大于銷項
84785010
03/07 13:43
你那個分錄我最后還要做一筆轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
03/07 13:45
同學你好
要抵扣的不用轉(zhuǎn)出
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