問題已解決
你好 想問下月底固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的會計憑證應該怎么做
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速問速答借:固定資產(chǎn)清理 借:累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
03/07 16:49
劉艷紅老師
03/07 16:49
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸:應交稅費-簡易計稅
劉艷紅老師
03/07 16:49
借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入/資產(chǎn)處置損益
劉艷紅老師
03/07 16:49
固定資清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了
84784988
03/07 16:51
我也這樣做了,但是月底不是需要結(jié)轉(zhuǎn)收到本年利潤科目嗎
劉艷紅老師
03/07 16:52
借:營業(yè)外收入
貸:本年利潤
84784988
03/07 16:53
謝謝老師的回答
劉艷紅老師
03/07 16:53
不客氣,很高興幫你
84784988
03/07 17:08
老師,還想問個問題,比如說這個機器當時進價5000,現(xiàn)在便宜處理了,不是應該借:營業(yè)外支出, 貸:固定資產(chǎn)清理
劉艷紅老師
03/07 17:09
這個是指虧損了,才這樣做的
84784988
03/07 17:10
我們公司是賣家電的,當時安裝的機器肯定貴,現(xiàn)在便宜處理了,不是應該走營業(yè)外支出嗎
劉艷紅老師
03/07 17:14
如果是賣虧了,是走營業(yè)外支出的
84784988
03/07 17:15
固定資產(chǎn)清理在資產(chǎn)負債表上顯示的是負數(shù),這樣是正確的嗎
劉艷紅老師
03/07 18:50
是的,這個是對的的
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