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老師 增值稅納稅申報(bào)表附列三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 什么情況下填寫

84784985| 提問時(shí)間:03/08 15:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!差額征收的企業(yè)填
03/08 15:40
84784985
03/08 15:45
我公司只開具了現(xiàn)代服務(wù)6%增值稅專票,需要填報(bào)這項(xiàng)嗎?
宋生老師
03/08 15:45
你好!你沒有差額征收就不需要
84784985
03/08 15:47
假如 我公司填寫了 根據(jù)每月開具6%增值稅專用發(fā)票的價(jià)稅合計(jì)稅填寫的 那么會(huì)有什么影響
宋生老師
03/08 15:48
你好!沒有影響主表的數(shù)據(jù)的話,就沒事
84784985
03/08 15:49
我現(xiàn)在看我前任會(huì)計(jì)的報(bào)表填列 都有填寫這張報(bào)表 我懵了 那么現(xiàn)在怎么判別公司有無差額征稅? 主要通過公司的經(jīng)營(yíng)范圍嗎?
宋生老師
03/08 15:49
你好!是的??礌I(yíng)業(yè)范圍,還要看有沒有開差額發(fā)票
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