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老師,待認(rèn)證進項貸方比借方多1千多元,怎樣調(diào)一下賬沖平

84784953| 提問時間:03/11 18:24
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 1000元 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 1000元
03/11 18:26
84784953
03/11 20:15
沒查明原因直接調(diào)整有風(fēng)險嗎
張樂老師
03/11 20:17
需要找下是什么原因
84784953
03/11 20:19
直接調(diào)不行嗎,應(yīng)該是之前的發(fā)票沒有收到入賬,導(dǎo)致待認(rèn)證進項有借方差額,但是現(xiàn)在要離職來不及了,直接調(diào)整可以嗎
張樂老師
03/11 21:02
如果是無法收到發(fā)票了,那就直接計入相關(guān)成本費用就可以了。
84784953
03/11 21:08
系統(tǒng)上有發(fā)票,但是沒有收到這個發(fā)票
張樂老師
03/11 21:12
系統(tǒng)上顯示是是什么種類的發(fā)票?如果是專用發(fā)票,可以打印出來用于抵扣。
84784953
03/11 21:20
得追溯到之前去核對了,現(xiàn)在要離職,沒時間核對了
張樂老師
03/11 21:28
用系統(tǒng)上查到的發(fā)票信息即可。
84784953
03/11 21:35
那還要一張一張的去核對呢
張樂老師
03/11 21:36
那就進成本費用吧
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